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一般纳税人每月收到进项发票是先勾选比对然后入账,借相应科目,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应付账款。还是先入账按照上面的分录做?月底认证抵扣?如果上期已认证抵扣没有做账务处理,本期才收到发票,我该怎么做分录?

2020-08-25 07:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-25 07:10

您好 是先入账按照上面的分录做 月底勾选认证抵扣 如果上期已认证抵扣没有做账务处理,本期才收到发票,也一样的写上面的分录

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快账用户4225 追问 2020-08-25 07:16

老师,如果这个月的进项税1000、销项是500、有多的进项我需要把进项全部勾选比对吗?这样是不是形成留底税额,下月可以继续抵扣?

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齐红老师 解答 2020-08-25 07:18

可以只勾选500 后期需要的时候再勾选 也可以全部勾选 进项税额留抵 后期再抵扣

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快账用户4225 追问 2020-08-25 07:22

老师,是不是勾不勾选,对我做账没有影响啊?

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齐红老师 解答 2020-08-25 07:24

是的 勾不勾选,对做账没有影响 不勾选 只是税额先计入应交税费-待认证进项税额 勾选后转到进项税额就好了

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快账用户4225 追问 2020-08-25 07:28

如果不勾选我要把分录重做吗?一般都是月初就收到发票了,就已经做了上面的分录,月底才勾选比对,

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齐红老师 解答 2020-08-25 07:32

当月勾选就您前面那样写分录就好了

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您好 是先入账按照上面的分录做 月底勾选认证抵扣 如果上期已认证抵扣没有做账务处理,本期才收到发票,也一样的写上面的分录
2020-08-25
摘要就是认证某业务的发票
2022-08-04
借应交税费应交增入税进项 贷应交税费待认证, 这个待认证是二级科目
2023-07-19
对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
你好,借 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
2021-07-06
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