您好,这个是可以抵税的
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
老师:摄像头移位置的人工费是不是计入管理费用-办公费?
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
什么意思?
不好意看错了, 你们这个电费只是代收吧
是不用交税吗?
如果只是帮供电局代收,不用交
他们没有在供电局另外开通户头交电费,只是装了个电表,我们统一交给供电局,然后按他的表电镀数收回电费
这个电费的钱和供电局收的是一样的吗
如果公司只是代收代缴,计入往来款就可以了
计入往来款吗?怎么计入呢?我们有开到增值税普通发票给对方的,供电局开给我们的发票也包含了他们交的电费金额
开了票你要确认收入交增值税了,
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费
增值税是怎么算呢?几个点?比如我收到5千电费,增值税怎么算?
你们开票是按13%开的吧,供电局给你们开也是13%,那就是按13%
不是增值部分才产生增值税吗?我公司免税行业来的,那我按5000*13%交了增值税,那我怎么抵扣回来?具体这整个流程设及到的会计分录是怎么样的?
你们是免税行业,开电费开的是免税的还是13%?
我们是孵化公司,但是免税应该是针对孵化业务而已,这个电费应该是不免税的
那你们收到电费的专票也是可以抵扣,
借:管理费用-电费
应交税费-进项
贷:银行存款
这样一销一进就不用交了
收到的也是供电局开具的普通增值税发票
要他们开专票,他们能开专票的,要不然你们就得交税了
那整个会计分录流程怎么写?麻烦老师帮忙写出来给我借鉴一下
借:管理费用-电费
应交税费-进项
贷:银行存款
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费