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房地产公司。去年12月份要结转成本,因此暂估了成本,我的分录为,借:开发产品 贷:应付账款-暂估入账,请问今年施工方开发票来我付款的分录怎么做?

2021-01-02 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-03 00:19

您好。根据发票金额,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,借开发产品,贷应付账款

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您好。根据发票金额,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,借开发产品,贷应付账款
2021-01-03
您好 借:应付账款—暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-01-18
您好你是做到主营业务成本里面了吗。
2022-04-02
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
你好 领用了生产了销售出去的可以
2021-04-18
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