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我在去年年底的时候,做了工程施工暂估,会计分录是,借:工程施工-暂估 200万,贷:应付账款-暂估 200万,结转成本,借:主营业务成本-工程 200万,贷:工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊

2023-10-23 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 15:43

您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。

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您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
同学,你好,红冲去年的发票,重新做一个正确的
2022-04-13
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
你好 ;      收到 发票有差异金额吗   
2021-10-19
你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数
2023-10-16
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