需要有相关的销售合同,以及打款的付款记录处理。
你好,老师我咨询一个问题,我们都是一般纳税人,对方的产品给卖给我们,他们开票给我们,然后我们加工再卖对方,我们给他开票,相当于对开发票,但是为什么对方财务要求过账只过差额部分,这样合理吗?谢谢
老师,我们有一个关联公司给我们开过成品发票,现在我们要给对方开材料发票,这属于对开发票吗?这样操作有什么问题吗?
我公司购买钢材,对方公司已经开了进项票给我们,但是我们一直没有付钱,现在对方公司说我们逾期付款,开了一个管理费的发票给我们相当于,逾期付款要收的违约金,这个发票这样开对吗,
同一家公司,我们卖材料给对方开过发票,现在我们买对方材料,对方开发票给我们,这两种行为设置的会计科目是应收,应付都要设吗
老师,请问开200万的劳务收入专票给对方公司,对方公司再开100万的材料专票给我们,(因为材料是对方的)和我们直接开100万的劳务专票给对方,这样操作可行吗?有什么不良影响吗?
老师,最近在找工作,有2个工作。您会选哪个。上下班工作时间一样。a 线上烘焙类连锁店总部,向上发展中,21年起步,工资可以,单休,人际关系简单,工作内容主要负责采购流水记账,办公环境一般。离家7公里。 b 新开业的商业街,筹建中,酒店 服装 还有一家,3 4个老板为了节约成本,共同找一个的会计,离家3公里,双休,工资可以。都有保险。
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗?需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚,后续有什么问题,老板说自行承担,可以吗?不然我得丢工作!
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
老师,汇算清缴的这个账载金额不是应该填累计贷方发生额吗?为什么他这里填的是累计借方发生额?有点看不懂了
老师您好 以权益结算到底计还是不计应付职工薪酬 两张图里面画红线的表述又什么不一样吗?求老师解答 谢谢
老师,个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织?他们怎么就不具有法人资格了?什么是法人资格?
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗
老师,好。怎么写一个公司的财务分析报告
C选项是要选吧,这题是出错了吧
23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多,老板要求作为营业外支出处理掉,汇算时填了a105090,未做纳税调增,因为是老板要求的,老板说很多年了确定收不回来了,当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件,老板就写了份说明给我作为记账依据,剩余的资料他说不需要我多处理了,正常扣除就行了,审计那边也吃了可以扣除的审计报告,可以吗
老师,如果合同和付款记录都有的话,这样互相开票也是允许的,是吗?
这个属于违规行为。属于虚开发票。
老师,怎么样规避这个风险呢?
不管如何处理,都是属于违规行为,不改变事情的性质。
老师,如果偶尔一次呢?能解释通吗?
如果是偶尔一次,金额不大,可以解释通。
老师,怎么度量金额是大是小呢?
这个就是几百元或几千元。
老师,对方给我们开的是八十万,我们给他们开20万
这个性质相对严重。金额相对较大。属于虚开发票,如果是虚开增值税发票,这个情节更严重,没有实际的业务,因为存在虚抵增值税进项税额。
老师,我们给他们开的是实际业务
如果是实际的销售行为,有实际的业务往来,就是正常按市场价格开具发票。
老师,那这样的话还算虚开发票了吗?
如果是有实际的销售业务,并且有相关的合同,另外也存在资金的收付业务,就是真实的销售业务往来,不是虚开发票了。
好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利