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我司是购买方,有几张半年前已经抵扣的专票冲红了。我现在将原来的凭证全部做了红字负数的凭证,那进项税还需要转出不?

2020-12-22 09:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 09:04

您好,进项税是需要做转出的

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快账用户4922 追问 2020-12-22 09:05

那相当于是我做了一遍红字负数凭证,还要做一个进项税转出凭证吗?

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:06

报税的时候做进项转出即可,不需要再做凭证

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快账用户4922 追问 2020-12-22 09:08

那我有一个疑问。我做了一遍红字负数凭证了,那进项税也是负数的,相当于本月的进项税就减少了冲红的这部分,为什么报税时还要再做进项税转出呢?

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:10

你做了会计凭证是负数而已,你报税的时候,你不做转出,怎么是红色的呢?你勾选认认证的发票都是正数的啊

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快账用户4922 追问 2020-12-22 09:13

我的意思是冲红了以后,发票系统不是会自动生成负数发票吗,那负数发票的税额是负数的,系统就自动把冲红发票的税额扣掉了呀

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:14

你是购买方,你开的是红字信息表,销售方开的是红字发票。

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快账用户4922 追问 2020-12-22 09:15

对呀,就是销售方开了红字发票,我的系统里不会有他们这个开票信息吗?

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:16

它开的你没有的呢。

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快账用户4922 追问 2020-12-22 09:18

哦哦。那意思是,我账上只做一个红字负数凭证就行了,不需要做进项转出的分录? 只是报税的时候填进项转出就行了?

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:19

是的,是这个意思的呢。

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快账用户4922 追问 2020-12-22 09:19

哦哦。好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:19

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您好,进项税是需要做转出的
2020-12-22
你好 原来分录 不变 金额负数  表二填写 进项转出
2020-12-22
你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣
2020-12-16
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
对的,是的,红冲的那个需要镜像转出。
2023-09-21
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