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我司有几张进项税专票,已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是,冲红之后,对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣,现在冲红了,我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗?

2020-12-16 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-16 14:29

你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣

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快账用户3679 追问 2020-12-16 14:31

负数申报加计抵扣是什么意思? 我进项税转出了。 我的意思是我这个加计抵扣账上要做什么分录?

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齐红老师 解答 2020-12-16 14:43

借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:其他收益(红字) 

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你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣
2020-12-16
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
您好,进项税是需要做转出的
2020-12-22
就是没法认证了 让对方把剩余的红冲 重新给你开
2020-10-31
对方已经勾选抵扣进项了,无法红冲
2021-09-26
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