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老师,之前的财务没有把员工出差的飞机票抵扣进项,我现在要抵扣那张飞机票的进项,费用已经入在前面几个月了,我现在要抵扣这笔飞机票费用,如何做凭证?需要把之前的凭证红冲吗?

2020-08-07 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-07 16:29

借进项借管理费用负数

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快账用户8222 追问 2020-08-07 16:55

老师,这个月抵扣的话,需要把之前做的凭证复印了做这个月的凭证附件吗?

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齐红老师 解答 2020-08-07 17:02

不用 自己写摘要就可以

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快账用户8222 追问 2020-08-07 17:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-07 17:07

不用客气的 应该的

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借进项借管理费用负数
2020-08-07
你好,您直接红冲进项也红冲。 增值税表二填写进项税额转出就好了。
2024-03-19
你好,可以单独装订的
2021-06-03
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣
2020-12-16
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