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老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?

2022-08-25 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 18:14

如果这个是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。

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快账用户2708 追问 2022-08-25 18:18

那我开红字发票,对我税务申报上面有影响吗?会在我开票金额合计中减去吗?

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快账用户2708 追问 2022-08-25 18:19

那如果他重新开过来发票,我就按正常的认证吗?

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齐红老师 解答 2022-08-25 18:20

你好,你需要做进项转出,如果没有抵扣的就得交税。

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齐红老师 解答 2022-08-25 18:21

可以的,可以这么做的。

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如果这个是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2022-08-25
把信息表需要发给你的。。
2022-11-25
你好,需要寄给对方的红字发票联
2021-12-31
这种情况,应由销售方向购买方开具红字信息表,然后购买方据此做进项转出,并通知销售方进行红冲重开。具体操作需遵循税务局指导。
2024-10-18
您好,是的,对方需要把红字发票给你们一份。
2020-09-21
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