同学你好 是的,你做 借费用 贷其他应付款
老师,对于公户支付出去的费用,当月已经打印回单做账,但是发票大部分都是后期才给我们,我做账的时候肯定要分开做了,那么前期已经支付出去的费用做账的时候还需要在凭证后面附发票复印件吗?
老师,我们需要一次性支付法律顾问合同费用十万。对方上个月已经把票给我们了,但是我们有可能要明年才支付。我现在也需要做账做进去吗?如何做?
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,去年我们支付了一笔成本费用,对方去年开了票,但是因为我们对接人忘记给我们了,今年才给我们,现在这个发票我要如何做账呢
老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?
年末挂其他应付款好吗?
没事,只要不超三年就没事
要的。其他应收款呢
他俩都是一样的,不超三年就没事