同学,你好 如果没有收到发票,是不做费用或者存货的 用预付账款作为中间科目
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
老师,请问公司员工受伤了,我们去保险公司办理理赔的时候已经把住院发票附件都给保险公司了,但是在住院期间的费用是财务私人先垫付的,请问到时候收到钱付给财务的时候需要什么东西做附件吗
老师,对于公户支付出去的费用,当月已经打印回单做账,但是发票大部分都是后期才给我们,我做账的时候肯定要分开做了,那么前期已经支付出去的费用做账的时候还需要在凭证后面附发票复印件吗?
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
季度印花税以主营业务收入与材料申报?其它业务收入要不要申报?
享受季度30万以下的增值税免征额,怎么入账,会计分录怎么做
老师,请问第三问最后一个分录预计负债的计算公式没有看懂,为什么会产生预计负债,是预计损失产生的吗
我们没有设预付账款的科目,一直都是应付账款,因为公户支付的费用也少,我接手的时候就没有设这个科目,可以入应付账款吧
同学,你好 如果没有预付科目,那就用应付账款
好的,那么前期支付的这个费用需要后期发票到了之后用复印件附到后面吗,有的发票是专票可以抵扣,有的是普票
同学,你好 先付款,没有发票,后面付银行回单 借:应付账款 贷:银行存款 来发票了,后面付发票 借:管理费用 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款
要借管理费用?我们都是先付款的都是 借 应付账款 贷 银行存款 以后发票回来了之后 就是入 借 主营业务成本 应缴税费 贷 应付账款
如果是普票 都是入 借 主营业务成本 贷 应付账款 ,这样没问题吧,之前会计都这么入的
同学,你好 你们是成本发票,就入成本 费用发票,就入费用
好的,我现在想了解的一点就是,后来回来的发票入了科目之后,之前公户支付出的凭证后附回单还有发票复印件可以吗
同学,你好 不需要复印件
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!