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老师,对于公户支付出去的费用,当月已经打印回单做账,但是发票大部分都是后期才给我们,我做账的时候肯定要分开做了,那么前期已经支付出去的费用做账的时候还需要在凭证后面附发票复印件吗?

2020-12-03 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 09:56

同学,你好 如果没有收到发票,是不做费用或者存货的 用预付账款作为中间科目

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快账用户7276 追问 2020-12-03 09:58

我们没有设预付账款的科目,一直都是应付账款,因为公户支付的费用也少,我接手的时候就没有设这个科目,可以入应付账款吧

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:01

同学,你好 如果没有预付科目,那就用应付账款

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快账用户7276 追问 2020-12-03 10:03

好的,那么前期支付的这个费用需要后期发票到了之后用复印件附到后面吗,有的发票是专票可以抵扣,有的是普票

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:06

同学,你好 先付款,没有发票,后面付银行回单 借:应付账款 贷:银行存款 来发票了,后面付发票 借:管理费用 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户7276 追问 2020-12-03 10:11

要借管理费用?我们都是先付款的都是 借 应付账款 贷 银行存款 以后发票回来了之后 就是入 借 主营业务成本 应缴税费 贷 应付账款

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快账用户7276 追问 2020-12-03 10:12

如果是普票 都是入 借 主营业务成本 贷 应付账款 ,这样没问题吧,之前会计都这么入的

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:12

同学,你好 你们是成本发票,就入成本 费用发票,就入费用

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快账用户7276 追问 2020-12-03 10:14

好的,我现在想了解的一点就是,后来回来的发票入了科目之后,之前公户支付出的凭证后附回单还有发票复印件可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:18

同学,你好 不需要复印件

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快账用户7276 追问 2020-12-03 10:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:36

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 如果没有收到发票,是不做费用或者存货的 用预付账款作为中间科目
2020-12-03
你好!公户付款最好是取得发票,
2020-11-27
嗯,附在五月份凭证后面就行,因为这笔业务是发生在五月的,只是回单在11月打印出来的。
2020-11-06
你好,不用的,之前已经开了发票,这里可以没有原始凭证。
2024-04-09
同学你好 计入长期待摊费用之后是次月开始摊销的 不是当月摊销 一次性计入费用的就是收到发票当月计入费用,不用摊销
2023-02-03
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