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老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?

2023-05-29 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 16:12

可以的,可以这么做的。

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快账用户6177 追问 2023-05-29 16:15

好的老师。我有的时候不知道怎么区别应该做这个月,还是可以入下个月的,有啥区分呢?正常来讲是只要这个月已经审批签字完毕的就应该入这个月吗?还是怎么区别呢?

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:16

你好,你看业务发生的时间。

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:16

根据权责发生制就可以的,这个业务已经发生了,你们也有支付,也可以做。

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快账用户6177 追问 2023-05-29 16:17

那正常来讲虽然咱没付款呢,但是这个月签了合同,对方已经开了发票,就代表业务已经发生了是不,老师?

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:17

是的,可以这么理解的。

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快账用户6177 追问 2023-05-29 16:18

老师这个月没付呢,只是写好支出单了。但是没付出去呢喔!

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:19

没有支付的,借长期待摊费用,贷应付账款不是吗?

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快账用户6177 追问 2023-05-29 16:22

对的老师,我就是有的时候不知道如何界定单据入当月还是下个月比较好,想请教下您!

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:23

业务发生没发生,你不知道吗 对方给你提供了服务没有?

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快账用户6177 追问 2023-05-29 16:35

对方没正式提供服务,因为我们这边还差资料没弄好给对方呢,他们就先填了点申请表准备着,等我们给后续的资料补齐开始弄

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:37

没有支付,那就不用做的,如果支付了,借预付账款,贷银行存款。

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快账用户6177 追问 2023-05-29 16:45

老师下个月支付的时候如果对方开始干活提供服务,那就不用预付,用应付了是不?如果没干活就先给他们首付款,那就做预付,这样理解的对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:49

同一个客户用一个往来,你要用一个科目,都要用一个科目,不要既用预付账款,还用应付账款。

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可以的,可以这么做的。
2023-05-29
您好,这个分录可以的,记入本月或下月都可以的,区别就是我们摊销的时间会差一个月,分录会多一个,其他无差异,我们这个摊销早一个月晚一个月对报表也没有大影响,看您是不是想少做一个分录。
2023-05-29
同学你好 这个长期待摊费用只要不低于三年摊销就可以了 可以计入长期待摊费用按月摊销的
2021-04-14
同学你好 借固定资产 借进项 贷应付账款暂估 或者做 借预付账款 贷银行存款 这样
2021-11-24
你好,按照你这个模式是这样的
2021-12-05
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