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老师,去年我们支付了一笔成本费用,对方去年开了票,但是因为我们对接人忘记给我们了,今年才给我们,现在这个发票我要如何做账呢

2021-12-23 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 09:49

金额小的话,直接在收到发票的当期做账就可以了

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快账用户3211 追问 2021-12-23 09:53

老师,金额三十几万,这个发票是去年7月的,我现在怎么做账呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:56

那通过以前年度损益调整科目调到上年 借:以前年度损益调整 贷:银行存款等 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整

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金额小的话,直接在收到发票的当期做账就可以了
2021-12-23
您好!发票跨年了还没有做账的,如果还可以认证,按正常的做就可以了
2021-12-10
同学,你好,去年的发票再进来,所得税前不能扣除的,已超了汇算清缴的时间了
2020-11-12
你好 先红冲原来分录  表二填写进项转出 再按正确发票入账抵扣 
2021-08-19
好用利润分配为分配利润来做小企业会计准则,然后汇算清缴的时候可以纳税调减。
2024-06-12
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