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老师,我们有笔费用去年支付的,今年6月份才给我们开的票,我在做去年汇算清缴的时候把这笔费用票给预估了,怎么处理

2021-07-13 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 19:30

你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 

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快账用户9631 追问 2021-07-13 19:32

老师,我在做汇算清缴的时候把这笔费用加了,只能等2021年汇算清缴的时候调增吗

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齐红老师 解答 2021-07-13 19:46

你的理解正确,是这样处理。

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快账用户9631 追问 2021-07-13 19:46

嗯呢好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 19:52

不客气的问题解请挺好的。

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你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 
2021-07-13
你好,比如借管理费用-办公费,贷应付账款 然后你拿到发票,直接贴进去就行了
2025-01-10
同学你好 是什么会计准则
2022-12-21
您好,最好的处理是反结帐,将上述费用做在上年。这样申报表与报表相同。汇算清缴相同即可,季度有差异正常
2021-03-16
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
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