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2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?

2022-12-21 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-21 16:26

同学你好 是什么会计准则

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快账用户3623 追问 2022-12-21 16:27

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-12-21 16:31

借利润分配未分配利润 贷银行存款

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快账用户3623 追问 2022-12-21 17:12

但是钱,我们已经付过啦,贷银行存款的话账上余额和银行不就对不上了?

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快账用户3623 追问 2022-12-21 17:21

之前有其他老师和我说是借以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2022-12-21 17:21

同学你好之前挂往来吗 那就充往来科目

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快账用户3623 追问 2022-12-21 17:37

有的,之前有记了应付账款。那老师借方科目可以解释一下吗,不是很理解

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齐红老师 解答 2022-12-21 17:43

同学你好 那你之前分录咋做的呢

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相关问题讨论
同学你好 是什么会计准则
2022-12-21
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
借库存商品 暂估挂着?那你们咋结转成本,不是做借主营业务成本 贷库存商品吗,那咋结转成本?
2021-03-18
您好,是实际发生没有收到发票?还是从来都没有发生的费用?
2021-04-23
你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 
2021-07-13
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