咨询
Q

去年的时候暂估了一笔费用,当时做账,借:管理费用 85000. 贷:应付账款85000. ,现在这张发票回来了,目前还没有做汇算清缴,账务要怎么处理

2022-02-18 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 11:18

直接把这个发票贴在凭证后边就是了

头像
快账用户9876 追问 2022-02-18 11:20

做的是管理费用-暂估款, 分二个月做的,合计85000,也直接贴后面?

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 11:22

你在另一张上边备注发票见某凭证?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
直接把这个发票贴在凭证后边就是了
2022-02-18
你好 借:应付账款-暂估,贷:管理费用 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
你好,汇算清缴回不来的纳税调整。 然后收回来发票的部分可以直接贴在原来的分录后面或者红冲发票部分的。然后再按发票入账。
2023-04-17
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
2023-05-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×