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去年的时候暂估费用分录,借:管理费用-暂估 20万 贷:应付账款-暂估 20, 今年发票收到了,只有15万,另外5万回不来了,清算清缴,账务处理及分录怎么写?

2023-04-17 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-17 09:44

你好,汇算清缴回不来的纳税调整。 然后收回来发票的部分可以直接贴在原来的分录后面或者红冲发票部分的。然后再按发票入账。

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你好,汇算清缴回不来的纳税调整。 然后收回来发票的部分可以直接贴在原来的分录后面或者红冲发票部分的。然后再按发票入账。
2023-04-17
您好,已经调增了是吗?
2022-03-23
您好,是实际发生没有收到发票?还是从来都没有发生的费用?
2021-04-23
你好      有金额差异的吗? 没有差异直接把发票附凭证后面去 
2021-03-03
你好,借应收账款-暂估20 贷应付账款-单位20
2021-03-03
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