你好 你们没有支付的吗
对于短期房租,我11月预付了12月到明年5月的房租12万,现在待摊费用取消了,我是先: 借:应付账款-房租 120000 贷:银行存款 120000 每月分摊时: 借:管理费用-房租 20000 贷:应付账款 20000 这样对吗?
请问老师,2019年1-12月摊销物业费:分录:借:销售费用 10000 贷:预付账款10000。但是到了年底,把12个月的预防账款120000,调到长期待摊费用里面,借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用。这样做的目的是什么?
老师,请问我有一笔广告费需要分12月摊销,之前预防过。现在又报账冲销,分录是借:销售费用,贷预付账款。分摊到各月:借:销售费用,贷:预付账款。那我是不是还要做一笔分录:借预付账款,贷:销售费用。还是该怎样写呢?谢谢
你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。
我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
怎么得出来的16800?有点不明白谁能解答一下
老师,你好,小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作,怎么操作啊
老师,我三月份计提盈余公积,是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
打给员工私户再从这个私户付房租,对方也是私户,不给开票,怎么做帐合理些?
我觉得,借销售费用 贷 预付账款 证明已经交过了吧
借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用 那你这个也不对 借预付贷银行不是已经做了预付
哦 我们2019年期初 预付账款物业费,借方余额就有240000
2019年发生120000,然后把剩下的120000元放到了长期待摊费用
没有必要 你上面的第二个不要做了
财审让调整,我不知道为什么?
然后长期待摊费用会有余额的。 而且还是个负数
请问老师,长期待摊费用是正数
图片中是正数
他不是贷方吗 贷方余额
调的时候就是这样写分录的
借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用 借长期待摊费用的吧 发票没有到吗
2019年期初就有24万,我也不知道是否开发票了
你查下发票开了没有 是不是因为没有发票不让摊销