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我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,

2021-03-12 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 19:21

你好,今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,调整的分录是 借:待摊费用,贷:长期待摊费用

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快账用户3113 追问 2021-03-12 19:23

请问,新准则还有这个科目吗

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齐红老师 解答 2021-03-12 19:23

你好,已经没有待摊费用这个科目了 

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快账用户3113 追问 2021-03-12 19:24

所以请给我一个准确的答案

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齐红老师 解答 2021-03-12 19:24

你好,今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,调整的分录是 借:待摊费用,贷:长期待摊费用,根据你的描述是这样做调整分录 现在已经没有待摊费用这个科目了  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,调整的分录是 借:待摊费用,贷:长期待摊费用
2021-03-12
你好,借长期待摊费用贷其他应付款,这个金额是100%的金额。然后其他应付款在贷方有余额。
2024-06-17
您好 如果是公司准备直接注销了 可以一次性转管理费用 结转掉损益冲减末分配利润
2024-03-04
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2024-06-16
你好,你要怎么重新计算,跟之前这个差距多少
2021-11-29
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