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老师,去年的房租付款了,没发票,每月已经分摊了, 借:其他应付款 贷:银行存款 借:制造费用-房租, 贷:其他应付款 现在开了去年的发票了,要怎么做凭证? 是借:长期待摊费用, 进项税, 贷:其他应付款 借:其他应付款 制造费用-房租(税金金额)红字 贷:长期待摊费用 这样可以吗

2024-03-27 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-27 14:45

同学你好 这个可以的

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同学你好 这个可以的
2024-03-27
同学,你好,你的分录正确。
2020-10-19
每月计入费用 借:管理费用 待:长期待摊费用。一次支付时 借:其他应付款 贷:银行 凭证做的对吗? 是的
2020-09-23
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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