你好 月末和年末都可以
老师,三级科目进项税,和销项税,每个月要结转吗,还是年底结转
进项税额和销项税额等三级科目在实际工作中是月末转还是年末转?还是一直都不转?
您好,21年10月之前的会计,做账的时候,月末年末都没有结转增值税,所以,截止到21年9月底,增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的,还有留底税额,我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0,把留底增值税转到转出未交增值税?
请问老师,一般纳税人企业,应交税费-应交增值税-销项税额、进项税额、转出未交增值税等三级科目在年末时候必须结转清零吗?如直接结转下年也无问题吧?
老师一般纳税人月末增值税三级科目(销项、进项、转出未交增值税等科目余额都为0,是吧
汇算清缴弥补亏损金额是按照利润表上的哪个数
开发票,制造企业,产品合同中有运费一项,税务编码和税率怎么开
调整23年的固定资产,要动汇算清缴几个表
公司买了个地磅61800元,分两次付款一次1月份付了6万,开了3万发票,一次2月付了1800元,开了发票31800元,这个发票跨月开了,我做账怎么做? 1月份 借:在建工程-地磅 6万 贷银行存款6万 (不放发票) 2月份:借在建工程1800元 贷银行存款1800元(放61800元发票) 然后再做一笔 固定资产61800 贷 在建工程61800?
新建立账套,账上有3000万存货,我另外一个科目录入什么
建筑企业选择一般计税还是简易计税好
老师,23年应该有转入营业外收入的没做账,直接调整汇算清缴表是不是就可以?
老师,工资金额出来了,但是没有发放,可以报个税吗
老师想问一下,有一个俄罗斯外贸银行这个是外币户还是人民币户啊,这个账户是用来干什么的
老师 我们是小规模纳税人,可以请税务局代开6%的专票么
哪种在实际工作中常用?
你好 月末结平的正规