什么时间可以使用的
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,我运输公司买了商铺在装修,5月份发生了一些费用,购买钢筋17480元,劳务费39000元。一共46480元用公账支付了。也开了发票。分录可以这样写吗? 借:在建工程——建筑工程46480 贷:银行存款——工行46480 还是要把钢筋款和劳务费分开写?
我想问一下,像开淘宝店如果去搞个营业执照,可以不去开税务登记和开公户么?后续会不会有什么影响?
老师好,给员工发了红包现金200,账上做到福利费里面,当月员工的工资申报5200,实际发放工资5000,这样做有没有问题?
可以请问各位老师一个问题,企业采购商品做了“库存商品”再卖,这样的商品作为职工福利是视同销售要确认收入按卖的售价同时结转成本对吧?如果这样的商品赠送给他人用于宣传和单纯无偿赠送他人分别应该怎么做账呢?也视同销售吗?报税怎么报这部分是小规模纳税人
老板给我发了吃饭的普票和过路费的发票过来,我要做什么处理?借管理费用贷其他应付款入账,然后用公户把这笔钱转给老板?
我们老板为了不想升一般纳税人,小规模不能超5百万一年,又新开了个物业公司,之前的公司是房产公司,主营业务就是收租,现在收到一部分需要转到物业公司,总共是6幢楼,其中一幢和六幢是开票的,另外4幢都是不开票,,因为要考虑房产税,怎么合理分配两家公司收租 ,
老师晚上好,个人车租给公司,月租金是4500元,怎么交税,交多少,谢谢
老师,我想问下实习生申报个税是按工资薪金申报还是按劳务报酬申报?按劳务报酬申报的话需要开发票吗?
老师,公司为员工申报的工资薪金,需要缴纳个人所得税的,是在电子税务局里面缴纳的吗?
老师,公司为员工申报的工资薪金,需要缴纳个人所得税的,是在电子税务局里面缴纳的吗?
只有外账没有内账的公司经营一段时间后想要建内账,期初余额根据外账科目余额表填制还是实际盘点清查的数据填制?
现在已经到公司了,还没开始使用
你这做法2月份可以使用的话,可以的。
发票总共两张,贴哪个分录上呢?
第一个放到1月份。1月份放3万的。 二月份儿放剩下的,或者是都放到2月份儿都行。