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新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?

2022-04-04 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-04 15:11

是的,完工后转入 借:固定资产50000 贷:在建工程50000 发票到后附在凭证后边就是

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快账用户9487 追问 2022-04-04 15:13

我在2月的时候做的是借固定资产50000 贷应付暂估工程款50000,在3月的时候收到了发票 ,请问我要怎么调整比较好

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齐红老师 解答 2022-04-04 15:13

发票金额是多少?进项扣除不呢?

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快账用户9487 追问 2022-04-04 15:16

发票金额是48543.68,进项税1456.32

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齐红老师 解答 2022-04-04 15:24

问你进项扣除不呢?不扣除就不管

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快账用户9487 追问 2022-04-04 15:31

进项扣除是进项税抵扣?那是要抵扣的

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齐红老师 解答 2022-04-04 15:36

借固定资产  -50000  贷应付账款-暂估  -50000 借:固定资产  48543.68        应交税费-增值税-进项税1456.32  贷:应付账款-供应商  50000

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