咨询
Q

只有外账没有内账的公司经营一段时间后想要建内账,期初余额根据外账科目余额表填制还是实际盘点清查的数据填制?

2025-03-14 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 21:18

您好,实际盘点清查的数据填制,外账的数据不完整的

头像
快账用户3359 追问 2025-03-14 21:28

实际清查的时候固定资产(假设没有新增或减少)且不清楚其价值的,可以引用外账中固定资产的金额吗

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 21:29

您好,这个是可以的,

头像
快账用户3359 追问 2025-03-14 21:30

一般纳税人做内账时收入成本价税分离记账还是直接计入收入成本?是否需要计提附加税和印花税?

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 21:31

您好,要价税分离,也要计提税金,公司所有业务都要按权责发生制入账,这样才是最真实的利润

头像
快账用户3359 追问 2025-03-14 21:35

是批发零售行业,有些收入或者成本没有开票,如果价税分离记账会导致最终并没有交那么多的税,中间会有差额,这个怎么处理呢

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 21:36

您好,没有开票的,公司也不能抵,这个当然是不分离,但我们销售要分离,都是要交增值 税的

头像
快账用户3359 追问 2025-03-14 21:39

您的意思就是说开了票的做价税分离,没开的就不做对吗

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 21:40

您好,是的,就是把所有业务入账,不管有没有发票,有专票的进项要分离,无票的当然是合计

头像
快账用户3359 追问 2025-03-14 21:46

那么销售时无票收入的部分怎么处理呢?因为外账可能不会多做无票收入去交税,如果我这边做了对方没做,会导致交税金额不一致

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 21:50

您好,不一致又没事,外账本来就是不准的,我们是反映最真实的经营

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好这个对应是需要改报表公式 ,没有售后你可以出报表之后申报时候自己加下之前那个累计数,去申报
2021-04-16
同学你好,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数。
2020-10-29
你好,你这个是外帐还是内账 不平的话差额放到利润分配未分配利润里面就行
2023-09-14
你好;  你内账的数据 正常是不会与外账一致的; 如果你都与外账都一致了。 那就没有必要做内账的  ; 都以外账数据来做账即可 ;    
2022-12-08
你好不平输入未分配利润下面就可
2021-04-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×