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老师,我们之前月份做了一笔借:管理费用,贷:银行存款。但是这次业务里收到的发票不对,然后这月做账收到对的发票后,怎么冲一下,然后再正确做进去呢?

2020-11-17 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 17:14

你好 冲掉之前的那笔 借:银行存款 贷:管理费用 然后按照正确的发票入账 借:管理费用, 贷:银行存款

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快账用户7130 追问 2020-11-17 17:16

我可以这样做么:借:管理费用(红字),贷:其他应收款-员工报销(红字)。然后再正确做:借:管理费用,贷:其他应收款

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齐红老师 解答 2020-11-17 17:17

你好,可以的,没有问题的

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你好 冲掉之前的那笔 借:银行存款 贷:管理费用 然后按照正确的发票入账 借:管理费用, 贷:银行存款
2020-11-17
 你好    你为什么要做财务费用。 收益 应该是做 :借银行存款贷投资收益来处理的 
2021-01-13
您好 是的 这样处理正确的
2021-12-11
你好,没错的是怎么做账的
2023-12-29
你好   是的。 就是这样处理 。原来分录不变。 只是金额负数而已 
2021-07-22
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