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老师,8月支付员工体检费时没收到发票,前会计做了借:管理费用-办公费,贷:银行存款。12月收到体检的普票并且银行这个月收到多余的体检费退款,我做的是:借:管理费用-办公费(红字),借:预付账款,这一笔就相当于调整了前会计做错的分录,然后再借:银行存款 借:管理费用-办公费,贷:预付账款,这样做对吗

2023-12-29 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 15:00

你好,没错的是怎么做账的

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快账用户1647 追问 2023-12-29 15:01

因为我们这个月本来管理费用不多,这样的话我的管理费用到期末就是负数的,这样也没问题吗?

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齐红老师 解答 2023-12-29 15:02

对,是负数的,也是正常的

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