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老师 我去年12月份暂估了一笔费用借 管理费用 贷应付账款 然后这个月收到发票我要怎么账务处理好点呢

2023-05-16 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 16:26

同学,直接把发票贴在后面的

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快账用户6765 追问 2023-05-16 16:33

老师 我们是一般纳税人 暂估的时候我没填进项税

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:44

同学你可以把发票贴后面,然后现在冲暂估,再做一笔分录

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快账用户6765 追问 2023-05-16 16:45

老师 跨年了 不会有什么影响吧

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:49

不影响,你也是在汇算清缴前收到发票

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快账用户6765 追问 2023-05-16 16:49

好的 谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:51

好的呢,同学,祝你生活愉快

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同学,直接把发票贴在后面的
2023-05-16
实际没有业务是吗?借应付账款 贷利润分配未分配利润
2023-09-26
借应付账款,贷利润分配未分配利润。
2023-08-15
你好,你账上是应付账款,不是其他应付款, 借应付账款 贷利润分配,未分配利润,小企业会计准则做这个
2023-08-18
您好,是这样的  借 应付账款   贷 以前年度损益调整——管理费用
2023-08-15
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