借应付账款,贷利润分配未分配利润。
老师,18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税,暂估了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款-暂估,金额是25万,钱也是没有付的,我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了,我现在账务怎么处理,贷方还是有其他应付款25万。
老师,去年暂估了费用 借:管理费用-房租暂估 贷:其他应付款 今年1月份开了发票回来我如何冲账
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,小规模纳税人给无业务往来的客户开票,应该怎么算加多少钱
比如,个体户交了经营所得个税,怎样做会计分录?
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?
求攴具清洗厂购消毒剂会计分录
假如,2024年年经营所得应纳税所得额是100万,而发放到手里的应发工资才15万,为什么要以100万为基数来报经营所得,而不以15万—6万生计费—专项扣除—专项附加扣除为基数报经营所得个税?
公司要求提供身份证号信息,手机号信息,支付账号信息。说需要和云账户核对一致才能打款。公司:你提供信息给我们,然后绑定云账户,我们需要和云账户核对一致才能打款。公司:云账户是第三方平台是帮公司代发的我需要你的姓名,手机号,身份证账号,支付宝号去在登记做工资表。我有点儿不太明白,请问我这个公司是骗子吗?他网上的
老师第一季度的印花税在四月做账还是三月末做账,老师印花税的计税依据用什么好
第一季度,普票开具40万,红字发票专票开具20万,这个第一季度,增值税还能享受30万免增值税的优惠,第一季度开了40万普票,红字专票20万
老师你好,我这边是个体户,别的公司给提供材料,我们这边给焊接到一起,焊接会用到我们自己的材料焊条,氩气,我该怎么做分录,成本结转都怎么做
请问2023年12月报名的,发的书,应该听哪个老师的课?
相当于把管理费用冲掉了?
你好对的 是这么做的