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你好,这个季度度付款但没有收到发票,如果等下个季度收到发票,我如果做红冲的话是不是就是,之前那笔分录:借:原材料 贷:银行存款 金额我用红字写,就算是红冲了,然后再写一笔正确的对吧

2021-12-11 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-11 16:48

您好 是的 这样处理正确的

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您好 是的 这样处理正确的
2021-12-11
不用了,你发票放到第二个分录后面,你做第二个分录可以的。
2022-11-23
你好 是的可以这么做的
2021-06-19
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
您好,如果错误的科目涉及到损益,需要使用以前年度损益调整。按您举例,应该是应付账款错误,直接调整应付账款和现金科目就行
2020-09-18
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