你好,不会有问题,下个月调整过来就行
我们公司因为是代账机构做的,先申报个税再发薪资,所以这个月申报完了个税,发现员工工资计算差几百块,实际发和申报会有这个差异,这个会有问题吗?怎么处理
1月份工资,2月份发放,3月份申报个税扣缴税款,在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额,但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作,3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗?这样账上就会有差额,每月申报、核算时都要去核对这个数?
老师,您好例如8月报的7月的个税,但7月实际发放的是6月的工资,所以8月报税是按实际发放的6月工资申报吗?因为我这边两个代账会计处理方式不一样,一个按实发工资申报个税,一个是按工资表报个税(不管发没发),所以把的整晕了
老师,我们是一般纳税人物业公司,现在专管员要上门,但是我们的近两年增值税申报表 企业所得税季度报表和财务报表的收入偶尔有几个月有差异,增值税申报表差异不大,所得税申报表偶尔几个月差异有几百万,差异几百万的原因是我们水电费是代收代缴,到供电供水局去开发票给我们公司,我们公司再开给业主,这些差异我怎么和专管员说呢?
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
这个员工这个月之后就离职了呢
没关系,汇算清缴她自己调整就行了