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老师,我们是一般纳税人物业公司,现在专管员要上门,但是我们的近两年增值税申报表 企业所得税季度报表和财务报表的收入偶尔有几个月有差异,增值税申报表差异不大,所得税申报表偶尔几个月差异有几百万,差异几百万的原因是我们水电费是代收代缴,到供电供水局去开发票给我们公司,我们公司再开给业主,这些差异我怎么和专管员说呢?

2024-06-25 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-25 13:47

您好!那所得税申报时,这些代收的就不能作为收入申报,只能说你们申报错了

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您好!那所得税申报时,这些代收的就不能作为收入申报,只能说你们申报错了
2024-06-25
你好!实际上是增值税销项税额少了。借:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-01-14
您好 在“增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)”中“简易计税方法计税”选择对应的简易计征率在“开具增值税专用发票”(或者“开具其他发票”“未开具发票”根据自己开具的发票票种类型进行对应的选择)中填写销售额和销项税额
2024-01-12
同学你好,相当于账面上没有提销项,把这部分差额放入到销项税里面,看一下是不是平了?
2024-01-14
您好,红字冲回多计提的金额
2024-01-14
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