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老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了

2020-11-05 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-06 07:07

你好 看你的描述 你的算的是对的 是不是还有其他的条件 导致供应商跟你说的不一致

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快账用户8134 追问 2020-11-06 08:00

老师,没有别的条件了,

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相关问题讨论
你好 看你的描述 你的算的是对的 是不是还有其他的条件 导致供应商跟你说的不一致
2020-11-06
同学你好,意思是他收10个点的话,就是说他认为你们目前的是不含税的,他把增值税按照消费税算了就是不含税的金额,换算为含税的金额就是除以(1-税率)
2022-06-27
同学,你好,供应商开给你的发票是不是13%税率的
2024-09-10
您好,应当是310*1.115,对方计算不是按11.5计算的税点
2021-03-22
理解了,你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户,你担心成本增加。其实,无论供应商如何收款,只要发票合规,你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税,不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规,避免税务风险。
2024-09-11
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