同学,你好,供应商开给你的发票是不是13%税率的
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
老师,我们的运输公司让我们把运费打进他们的私人账户,出纳就打了,这样的话做账时是否需要让对方出一个说明并盖章?平时我们都是打给他们对公账户,只有这一笔是这样,发票他们也给我们正常开
老师我有个问题 货是我们甲方提供,加盟商帮我们运营 我们是不是最好让他们开13%的增值税专用发票,我们给他们回款比较合适(给他们这部分服务费)他们就给我们开3%的服务费发票是不是不太好
我上个月开了张专用发票给客户,他们说开错了,让重开,我红冲后重新给他们开了,开了就让他们把原来错的发票拿回来,他说后面寄过来,我一直没收到,又打电话问,他说他们用碎纸机给我碎掉了,这样我该怎么办呀
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
老师23年没有计提12月工资,24年补计提,那账载金额和实际金额,税收金额都需要加上12月的吗
产品的认证检测服务费计入什么科目
下个月可以抵扣吗?剩余的19926.5
公司要注销,账上还有其他应付款,原材料,库存商品,固定资产的余额要如何处理账务
@董孝斌,老师好,我看到合同了,我们公司不是这个单位,这是我朋友之前给我的样板,我在基础上改呢,还没删完。谢谢老师。等我改成我们公司吧
收到货款一直都未开票,现在公司要注销了,应收账款如何平账
老师好,化工财务报表要如何做?应该观看哪些相关视频学习?
你好,我司租别人的房子,水电费是房东的名字,可以用房东水电费的发票做分割单在睡前扣除吗?
小规模纳税人,当月卖货开普票25万,发生销售自建不动产收入200万,如何交增值税和附加税费
您好,老师,现在数电发票开红字信息确认单录入 提交成功后,还用开红字信息确认单处理吗?
是的老师
但是有的供应商为什么可以把10个点给开在票面上呢
给你开504432的专票,你们对私给他10个点的税,那你们对公给对方付多少货款呢?
打504432元的款
那这个逻辑就不对了哦,相当于你总共付了554875.2这么多钱,而供应商只给你开504432的专票
是的呀,人家让税点单独给他,所以这到底怎么说呢?
我们是亏损的,人家把税点收下了,账面上只给你显示这么多,我们的利润点就低了是吗
是的,等于你们付了23%的税费哦
那如果开在票面上554875.2元,实际上我们是缴纳了10个点的税吗?
是的,你的理解正确
老师,您上面说的我们付了23%的税费,这个我就不是很理解了
专票票面含有13%的税费,这是可以抵扣的
这个我能理解,但是这个我们是没有交税的,人家给我们开的票,只是私下给了10个点
专票给你开504432,票面含13%的增值税啊
那如果这样呢,我们只是把这个钱给打到对公上504432元,让他帮我把504432元给开出来,不给他税点,因为这个三轮一台不含税价是1751.5元.我让他帮我把 这个税票开出来,估计他肯定是不行的吧?
是的,发票开多少,对公就要走多少哦
对公我是给他转这些钱,那是不含税的价格,人家肯定不同意的这样给开成票的,税点得给人家的
对公走账,都是含税的,是要跟发票总金额对应起来的。