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老师,比如说:我们让供应商给我们开发票是504432.他让我们把10个税点打到私户给他.然而给我们开发票只能开504432元,这样一来的话我们就不太合适了,这个不合适我也说不上来,这样我们就多交税了是吗?

2024-09-10 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 10:51

同学,你好,供应商开给你的发票是不是13%税率的

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快账用户9872 追问 2024-09-10 10:52

是的老师

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:05

但是有的供应商为什么可以把10个点给开在票面上呢

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齐红老师 解答 2024-09-10 11:09

给你开504432的专票,你们对私给他10个点的税,那你们对公给对方付多少货款呢?

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:10

打504432元的款

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齐红老师 解答 2024-09-10 11:14

那这个逻辑就不对了哦,相当于你总共付了554875.2这么多钱,而供应商只给你开504432的专票

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:19

是的呀,人家让税点单独给他,所以这到底怎么说呢?

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:20

我们是亏损的,人家把税点收下了,账面上只给你显示这么多,我们的利润点就低了是吗

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齐红老师 解答 2024-09-10 11:25

是的,等于你们付了23%的税费哦

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:28

那如果开在票面上554875.2元,实际上我们是缴纳了10个点的税吗?

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齐红老师 解答 2024-09-10 11:34

是的,你的理解正确

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:36

老师,您上面说的我们付了23%的税费,这个我就不是很理解了

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齐红老师 解答 2024-09-10 11:39

专票票面含有13%的税费,这是可以抵扣的

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:46

这个我能理解,但是这个我们是没有交税的,人家给我们开的票,只是私下给了10个点

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齐红老师 解答 2024-09-10 11:55

专票给你开504432,票面含13%的增值税啊

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快账用户9872 追问 2024-09-10 11:59

那如果这样呢,我们只是把这个钱给打到对公上504432元,让他帮我把504432元给开出来,不给他税点,因为这个三轮一台不含税价是1751.5元.我让他帮我把 这个税票开出来,估计他肯定是不行的吧?

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齐红老师 解答 2024-09-10 12:00

是的,发票开多少,对公就要走多少哦

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快账用户9872 追问 2024-09-10 12:14

对公我是给他转这些钱,那是不含税的价格,人家肯定不同意的这样给开成票的,税点得给人家的

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齐红老师 解答 2024-09-10 14:17

对公走账,都是含税的,是要跟发票总金额对应起来的。

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同学,你好,供应商开给你的发票是不是13%税率的
2024-09-10
理解了,你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户,你担心成本增加。其实,无论供应商如何收款,只要发票合规,你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税,不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规,避免税务风险。
2024-09-11
您好,对的,这个的话,确实是不合适的,这个
2024-07-31
你好 看你的描述 你的算的是对的 是不是还有其他的条件 导致供应商跟你说的不一致
2020-11-06
您好,开发票是不用额外再给税点的,谢谢
2021-07-08
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