同学你好,意思是他收10个点的话,就是说他认为你们目前的是不含税的,他把增值税按照消费税算了就是不含税的金额,换算为含税的金额就是除以(1-税率)
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
就是供货商给我们的非开票价是100元、开票价是108元,税额是13个点,然后我们给另外一家公司供货,要赚他们10个点,请问一下我们该定价多少?
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
老师你好,我想问下就是我们付款给供应商的货款,让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票,票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的,但是税额差了4个点,该怎么办
老师,我需要让供应商给我开票,然后不含税金额504432元.税点供应商给我要10个税点,这10个税点他让我给他转到私户上,可是我觉得我们好像有点亏损,我想让供应商给我们开到票面上,我们老板觉得这样开票也是一样的,我们这个进项是可以退税的
资产负债表应交税金是30多万,正常吗
退伍军人,辽宁辽阳43男身高182体重130斤,工商银行正式员工,生病后办理了病休,病好了想找个离家不远的工作
2、甲公司本年全年将其自有的房屋用于投资联营,该房产原账面价值是2000万元,现有两个投资联营方案可供选择。方案一:甲公司收取固定收入,不承担联营风险,本年取得固定收入合计218万元(含增值税)。方案二:甲公司参与投资利润分红,共担风险。当地房产税原值扣除比例为30%。请对其进行纳税筹划。
你好老师一般纳税人公司收到对方开具的增值税普通发票,免税的(农产品发票),怎么抵扣进项?
专升本培训机构,就是给学生集训上课的。营业执照上面写了:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);可以开非学历教育*培训费吗?我们公司没有教学资质
老师我在填写竣工结算报告的审计期间时,我发现审计报告中他有个截止时间,那个时间比完工时间要晚,这时候填哪个
对于竣工财务决算审计,报告期间填项目从开工到动工时间,还是填从项目批复到截止日
100元的商品,使用90抵100的代金券,平台再收取8%的佣金,做账时10元的抵扣和8%的平台佣金也就是7.2(90*8%=7.2)都计入销售费用吗 借:应收/银行存款82.8 销售费用 17.2 贷:主营88.5 应交税费11.5
金蝶kis 云迷你版显示离线登陆次数已达上限,请联网重新登陆 登不上去怎么办
收到的货款 转入其他应收款 那么其他应收款的下级科目应该写什么
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他回复我们说是因为那个税金5680*0.1=568元本金他们也要贴税金。这是什么意思?
就是不含税货款5680,如果申报也会产生税款,计税基数就是5680 其实对方来回忽悠你呢 5680/0.9=6311元的货款;包括的税金远远大于他说的568