你好8月份的发票个税在9月份申报,9月份发票在10月份申报
老师 ,收到得到劳务报酬发票的日期有8月和9月,那么申报个税的时候是把两个月的金额加在一起在9月申报吗?还是要单独分开申报
老师,10月漏申报一个人的工资个税,现在我是返回9月所属期单独报?还是把9月工资加到10月里在11月一起申报?
老师,申报印花税季报得时候,季度申报得时候,有个应税凭证数量,填合同数量吗? 还有个实际结算日期和实际结算金额怎么填写?要不要分7月8月9月各月得,还是3个月加一起填实际结算金额,然后实际结算日期选9月30号
员工10月离职,但因为没到发上月工资的时候,就给他把9月和10月一起发了,个税也是两月工资加起来一起扣的,然后申报在了10月份里面,那这个人9月份申报时是不是应该改成0申报
老师你好,请问在8月收到股东投入的实收资本,那么在9月申报的时候需要申报印花税吗?还是在年底一起申报?
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
销售部领用办公桌椅到期报废,采用一次摊销法,收入直接冲减费用在贷方提现。原始价值3000元,账面价值0元,残料价值240元,现金收讫
老师 那么这样的话我现在才收到8月与9月的发票。我要去更正申报喽?
对的 你的理解是对的