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今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐

2020-11-01 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-01 17:00

你好, 两个进项税额都一样吗?

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快账用户5920 追问 2020-11-01 17:01

我打个比方一样,主要我想怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-11-01 17:05

那你就把之间多计入部分反方向冲掉 借借预付账款 贷库存商品 多计入费用

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快账用户5920 追问 2020-11-01 17:07

这样说不太懂,我可不可以把第一次开的发票反冲全部,第二次重新开给我的再做库存商品

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齐红老师 解答 2020-11-01 17:08

可以,这样做也没有问题

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快账用户5920 追问 2020-11-01 17:10

因为第一次开的发票已经给她们了,我现在只有第二次开过来的发票,不过第一次做帐了,第二次的发票还没做帐,我这样做是可以吗

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齐红老师 解答 2020-11-01 21:41

可以的,按照你的和我的做法都可以的。选择您适合就行

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你好, 两个进项税额都一样吗?
2020-11-01
同学你好 对哦 是这样理解的
2022-08-02
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
你这个之前做啥,现在做科目不变数值是负数这个冲掉 没有抵扣不需要做进项税额转出,
2020-10-10
你好,问问对方是不是没上传或者作废了
2021-12-23
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