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老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀

2023-04-08 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-08 21:02

您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦

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您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦
2023-04-08
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
同学你好,分录没有问题,但是你的金额有点问题,建议你结转成本还是按照实际开票金额结转。因为你暂估入账的金额,在下月初是要红冲回来的。
2021-05-12
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