借库存现金 贷其他应付款
老师,你好老板转入我微信2000元,用于发职工福利,收到老板的款怎么做账务处理
请问老板微信转账支付的货款、员工福利等等,然后又向公司报销,账务处理怎么做?
你好老师,职工福利发票账务处理怎么做,进项税转出的是借方还是贷方?
老师,公司的工程款收入,到账老板就转出。怎么处理好
你好!老师,麻烦问下我们有的客户转货款转到老板个人微信上,老板没有再转到公司帐户上,她留着做公司用了,怎么入帐合适
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
老师,要是转入我银行卡的,借其他应收款_财务,贷其他应付款,对吗?
你好,你是出纳可以作为库存现金的。当然计入其他应收款-你个人名字也是可以的,而不是财务
老师,其他应收款的二级科目设置成转入的那个银行卡卡号
老师,可以吗?
你好,不可以。要么就是你的名字
老师,这个卡一直就是公司在用,是我的名字,二级科目写成临时过款账户,可以吗?
你好,你不用再有任何纠结,要么做库存现金,要买其他应收款子目写你的名字。没有其他选项的。除非不要你的卡。