你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
请问老板微信转账支付的货款、员工福利等等,然后又向公司报销,账务处理怎么做?
老师好,收到甲方工程款已开税票,甲方直接代付工人工资,还有部分转给工人账户然后工人又退回公司财务个人微信里面,财务个人微信有的提现转入公户,有的是直接微信支付了,这个应该怎么做账务处理?
老板一直用自己的私人账户付货款或者日常经营支出,请问这种内账要怎么处理,是要求她写报销单报销,然后从公账转回给她还是怎么样
老师请问,我从公账上转到我卡里1000,然后老板微信上转给我9000,我又把这1万块从微信上转给对方,这是劳务分包款哈,我现在应该怎么做分录账务处理呢
老师公司以员工个人名义买车首付及每个月月供等所有费用都是员工个人支付然后从公司报销怎么做账务处理呢
老师,我们是建筑公司,3月开了100万的3%的专票,4月需要冲红100万,开16万普票,这样的话,税务局会打电话来询问缘由么?
关于员工的扣款问题咨询 请问,针对员工的失误,公司先对外赔偿后,在扣去员工的相应绩效的,这个怎么账务处理,借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款, 但是如果实务中,是直接在员工的工资里面扣减的呢,非员工在支付给回公司赔款的呢,那么这个是否可以在发放工资的时候直接在分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款,这样体现呢?
老师,销项不含税金额66917.42进项不含税金额64967.57,现在算进项票还缺多少,怎么算啊
@郭老师,一般建议月底最后一天开发票吗
我司是物业公司,充电桩公司在我小区投放充电设备,我司怎么开票给充电桩公司
老师您好,采购员做的采购订单,金额频繁出错,这个该是财务负责监督改正的吗?
总公司和分公司是统一纳税,总公司拨付给分公司2万元,总公司怎么做分录,这个钱不需要还
老师,员工出发的差旅费668.6(高速路费发票269.60,399元的早餐和住宿没有发票没有发票只有微信支付截图),报销了,怎么记账?没有发票的部分费用能税前扣除吗?
酒精都不是消费税的税目 为啥准许抵扣啊
老师您好,财务有义务核对仓库入库,与采购入库金额吗?
其他应付款需要冲销吗?
其他应付款以后需要冲销
怎么冲销?
借 其他应付款 贷银行存款
老板微信支付的货款又公司报销计什么科目?
借成本或费用 贷 其他应付款