这个是专票的, 借管理费用、福利费、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付制工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费, 贷银行存款 进项转出,借管理费用, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
老师好,请教一下我们是一般纳税人,职工福利产生的进项税额怎么账务处理?需要进项税额转出还是直接计入福利费
你好老师,职工福利发票账务处理怎么做,进项税转出的是借方还是贷方?
老师,像用于做职工福利的,开了进项税额,是借l:职工福利300,贷银行存款,还是:借:职工福利265·49,进项税34·51,贷银行300,再做,借:进项税额转出,34·51,贷:进项税34·51是哪种分录?
计提:借方管理费用 贷款应付职工薪酬-应付福利费 发票入帐: 借:应付职工薪酬-应付福利费 和应交税费进项 贷:现金 ,进项需转出分录怎么做?
老师您好,公司做福利的进项税,转出进项税,我走进项税贷方?还是走进项税额转出科目?
老师,电子印章怎么申请?
老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?
一般纳税人的运输公司出售使用但未抵扣的车辆,如何纳税
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
公司帮客户向供应商购买生产用具,客户将钱对公转给公司,供应商开票抬头却为公司,账务怎么处理呢
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?