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计提:借方管理费用 贷款应付职工薪酬-应付福利费 发票入帐: 借:应付职工薪酬-应付福利费 和应交税费进项 贷:现金 ,进项需转出分录怎么做?

2023-10-20 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-20 08:14

借:应付职工薪酬-应付福利费 应交税费进项  贷:现金 应交税费进项转出

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借:应付职工薪酬-应付福利费 应交税费进项  贷:现金 应交税费进项转出
2023-10-20
借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2022-12-12
同学你好 对的 是这样的
2023-01-05
现金流量指引指涉及现金流量的科目,比如银行存款等,
2021-10-08
你好,借借:营业费用-福利费11.28,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)11.28
2021-02-06
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