你好 你的收入没有冲 之前分录怎么做的
去年重复做了一次收入,想把它调整成无票收入。今年调整。有人说可以这样做。 借:应收账款-无票收入(红字) 借:现金 可以帮助理解一下吗
去年重复做了一笔收入,想把它调整成无票收入。今年调整。可以这样做吗?冲掉去年多收入,然后现金挂往来 借:应收账款-无票收入(红字) 借:现金 可以帮助理解一下吗
老师,5年前的开票收入未做收入帐,当时有开票,只是少记收入了,收款时直接挂在应收账款的贷方收款的,去年利润亏了,要调增一部分收入,可以通过,借:应收账款,贷:以前年度损益调整,这样可以吗,税务上是讲无票收入,还是讲营业外收入呢
请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票,我是不是不可以红冲这个分录,需要用到以前年度损益调整科目来过渡?然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀,数字是正数还是负数,没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
之前是,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
有为年长的会计说,贷方不动,就直接借:应收账款负数 贷:现金。这样可以吗?不是很懂
那你的收入不就多做了吗
就是把重复做的收入,做成无票收入。
为什么这样,会是把收入多做了,不是红冲了吗
主营业务收入做了两次吧
对,我的目的是把多做的那笔,把她做成无票收入,因为当时还有点收入没有入账。
如果红冲了主营业务收入,那发票也得红冲,太麻烦了
那你得红冲主营业务收入 重复了那个做哪个
像我们那样做,可以吗
不可以 你的收入没有冲
收入不是做成了,无票收入吗
你不是做重复了吗 做了两次
第一次有发票啊,第二次多做了,做成无票收入
第一次接现金贷主营业务收入,应交税费 第二次借应收账款贷主营业务收入,应交税费不是吗
两次都是应收账款,多做了一笔收入,对公银行只走了一笔的收款,另一笔,只能用现金收回了
是做重复了,所以为了麻烦,第二笔就做成了无票收入。我不是很懂,为啥直接冲减了应收账款
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 那你这个能看懂吗
这是在红冲
相当于,抵消了
你做了两次收入,不得红冲一次,你多做了一次,是不是需要红冲?