您好,可以这样做分录
老师以前年度的预收账款,现在不需要开票了,直接今年做营业外收入贷应收,或者借损益调整贷应收,借利润分配未分配利润贷损益调整,咋做是对的
老师,5年前的开票收入未做收入帐,当时有开票,只是少记收入了,收款时直接挂在应收账款的贷方收款的,去年利润亏了,要调增一部分收入,可以通过,借:应收账款,贷:以前年度损益调整,这样可以吗,税务上是讲无票收入,还是讲营业外收入呢
去年6-12月的收入当时没有开票,现在开票,我做分录是借:应收账款贷:主营业务收入还是贷:以前年度损益调整呢?
老师 去年有个分录是因为重开票做了一笔 借应收账款71800贷主营业务收入68380.95应交税费应交增值税销项税额3419.05,今年调整分录 借以前年度损益调整71800贷应收账款71800借利润分配 年初未分配利润71800 贷以前年度损益调整71800对吗?
请教:前会计在去年10月做收入时将分录做反误做成借:主营业务收入4902 贷:应收账款4902。现5月想调整为借:以前年度损益调整-4902 贷:应收账款-4902 借:利润分配-未分配利润-4902 贷:以前年度损益调整-4902,全年亏损企业所得税不需调整,企业属小微企业不需交增值税,那么请问应挂在应收账款的怎么做,少一笔正确应收账款分录。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
如果税务问,是讲无票收入吗,要修改去年的财务报表和纳税申报表吗
你好, 借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额,需要去税务更正申报表,开了票不是无票收入
那要把当时的发票找出来吧
您好,是的,还需要问一下税务需不需要缴纳滞纳金
那还是不要这样做了,有没有好的办法处理呢,主要想把往来调掉
您好,应收账款的贷方是预收,您可以在本期将预收确认无票收入,冲掉应收