你好 你个人社保部分不做分录的吗? 退回来的是个人部分还是单位部分的
2月计提社保,借:管理费用-社保 1906.71 贷:应付职工薪酬-社保 1906.71。同时缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 1906.71 贷:银行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?同时又如何体现应付职工薪酬-社保 已减少的部分的差额?
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
看下这个对不对(3)本公司支付2022年1月工资,其中管理部门工资合计20万元,公司代扣代缴个人社会保险费2万元,公司承担社会保险费3万元,款项以银行存款支付,不考虑其他因素。 要求:请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案: 计提工资: 借:管理费用 20万 贷:应付职工薪酬——工资 20万 计提社保: 借:管理费用 3万 贷:应付职工薪酬——社会保险 3万 借:应付职工薪酬——社会保险 2万 贷:其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保: 借: 应付职工薪酬——工资 20万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷:银行存款 25万
看下这个对不对,是不是少付了两万,工资也不平,本公司支付2022年1月工资,其中管理部门工资合计20万元,公司代扣代缴个人社会保险费2万元,公司承担社会保险费3万元,款项以银行存款支付,不考虑其他因素。 要求:请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案: 计提工资: 借:管理费用 20万 贷:应付职工薪酬——工资 20万 计提社保: 借:管理费用 3万 贷:应付职工薪酬——社会保险 3万 借:应付职工薪酬——社会保险 2万 贷:其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保: 借: 应付职工薪酬——工资 18万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷:银行存款 23万
本公司承包一百多亩的种植土地,需要对外出租,如何做好宣传推广,需要一个宣传方案,懂得老师回答谢谢
老师房租没有发票如何入账?
3️新开的公司,现在4月,还没有开业,也没有做账,打算先做0申报,请问报什么税?
老师24年第四季度如果做了纳税调增会计分录了,1月份又收到发票了,还需要冲红之前的分录吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问老师,领料生产产生的不良品,没有增值,会被要求做对应材料的进项税额转出吗?
假设实收资本没有增值的情况下,股东投进来30,然后这个30拿出来10,投资木箱厂,现在股东要退股,我们要怎么去退
老师,如果从会计从业资格证开始考到高会,说明什么
老师,这个题要怎么理解,麻烦会的老师解答一下,宋生老师,朴老师,家权老师不要接手。
单位部分
你好 借 管理费用 负数贷应付职工薪酬-负数 借银行存款贷应付职工薪酬
借:银行存款 566,贷:应付职工薪酬-社保 566,借:管理费用 -566,贷:应付职工薪酬-社保 -566
你好 是的是这样来做账的
我做的分录是: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保 二、同时做分录是: 借:应付职工薪酬-社保 贷:管理费用-社保 这样做可以吗
你好 别把管理费用去贷方去。 你到时会系统识别不了的
好的知道了
好的 希望能帮到你
如果是只是单独的费用,退回来的钱管理费用可以在贷方吗
你好 不要做贷方。 不信你可以试试做。 到时你系统出的报表数据都会不对的。
发生记管理费用借方,冲回,退减不能记贷方吗?
你好 做借方负数处理即可
销售费用跟财务费用呢?
你好 也是一样的道理。 别做贷方
只要是管理费用,销售费用,财务费用减少的,都做借方负数就可以了吧?
你好 是的。 做借方费用负数就行了。
借方的负数 跟贷方是一样的道理 对吧
你好 是的。 就是一样的道理 。 只是系统是识别不了贷方 。