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老师24年第四季度如果做了纳税调增会计分录了,1月份又收到发票了,还需要冲红之前的分录吗

2025-04-07 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 21:56

您好,您是说企业所得税汇算清缴报完了是吗

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快账用户9161 追问 2025-04-07 21:57

还没报老师

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齐红老师 解答 2025-04-07 21:57

5月31日前收到发票都不需要做调增,允许税前扣除

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快账用户9161 追问 2025-04-07 21:58

那我分录标注了,这种怎么处理

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快账用户9161 追问 2025-04-07 21:58

摘要写了

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齐红老师 解答 2025-04-07 22:15

调整所得税汇算清缴呀

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快账用户9161 追问 2025-04-07 22:17

需要以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2025-04-07 22:17

您好不需要同学,24年汇算清缴不要调增就行了

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齐红老师 解答 2025-04-07 22:18

你会计账上也改了?

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快账用户9161 追问 2025-04-07 22:18

那会计分录还需要冲红吗

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快账用户9161 追问 2025-04-07 22:19

我就是年底摘要写的无票纳税调增

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齐红老师 解答 2025-04-07 22:30

不用不需要,账务处理不用动,24年汇算清缴报表改一下,分录能改的话也把摘要去掉,你已经收到发票了 发票放在24年最后一张凭证后面就可以

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快账用户9161 追问 2025-04-07 22:32

好的老师,如果存货暂估,未收到票,只做纳税调增就行吗?账面今年1月份需要冲红吗

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齐红老师 解答 2025-04-07 22:49

暂估入库需要冲红在入账正确金额的业务。

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齐红老师 解答 2025-04-07 22:53

发票都没开,怎么还有税金出现呢

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借额管理费用,贷银行存款, 一月份借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。
2023-01-05
你好,这种情况就不需要纳税调整了。
2024-05-23
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
你好;   你这个要做到22年成本去 ; 不是23年哈;  23年的发票只是补开给你而已   
2023-01-05
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