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老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢? 谢谢

2023-01-05 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 13:44

借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。

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你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
你好 借成本科目,贷预付账款 
2023-01-05
同学你好  那你现在收到发票 借费用科目 贷预付账款
2023-01-05
你好;   你这个要做到22年成本去 ; 不是23年哈;  23年的发票只是补开给你而已   
2023-01-05
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