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老师你好:我们有张5月份的进项票,已经抵扣,9月份税局说上游企业出走,要求我们把此笔进项税转出,9月份已进项税转出,并缴纳了税款,请问具体分录应该怎么写?

2020-10-21 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 11:06

你好,借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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你好,借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-10-21
你好,借:相关成本费用  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-10-21
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
你好,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-09
银行什么原因需要转出福利费,招待费不允许抵扣吗?还是怎么了?
2023-10-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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