同学您好,就是先填主表的收入 成本和利润总额,还有从业人数,资产总额等信息
老师,申报企业所得税先填那个表格讷?然后我填其他附表都弹出对话框下面有图片错误信息“A200000企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)中存在错误”是什么意思?
请问老师,分公司所得税如何申报啊?主表提示“提示:当前纳税人不存在有就地分摊二级分支机构资格(或为三四级分支机构),无需进行申报,请通过居民企业所得税汇总纳税总分机构信息报告进行查看。”,虽然说是无需申报,但是又有申报按钮,我提交申报就显示错误“主表没填”,好像上个季度就没有这样的状况,直接就是无需申报,这个季度突然多出来一个申报的按钮,又不能申报
甘老师,您好! 情况介绍: 我们是家成立5年小公司,小规模纳税人。2021年初自查,发现1-往年会计帐2-往年财务年度报表3-往年企业所得税年度申报表,都有错误,前几年一直亏损。2020年盈利,弥补往年亏损后,有盈利,要缴纳企业所得税。 造成问题: 上面在“情况介绍”中提出的往年有错误的1、2、3,造成如下几个问题~①往年“其他应付款”比实际多几分钱②往年“库存现金”比实际少几元③往年亏损额比实际多几元④2020年四季度缴纳企业所得税时,少纳税几分钱。 请问老师: 针对上述“造成问题”的①②③④,我应该如何处理?
为什么我每次申报预交企业所得税都有这个提示?《A200000企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》资产总额季度衔接有误:填报的资产总额在季初和季末存在差异,请确认是否填报准确。
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,我给员工缴纳社保增员时发现缴纳基数还是2023年的,还无法手动修改,这怎么弄,不改行吗?
老师,预提的增值税和其他税费等,实际缴费时差几分钱,那这差异怎样处理?
老师 ,你好,个体工商户季报所得税,收入成本自动带出的数据收入栏是营业收入,营业外收入算吗?成本费用栏是营业成本+销管财费用,税金及附加和营业外支出算吗?
资产减值损失、信用减值损失这 2 个科目 借方是不是增加 贷方是不是减少
老师,法人有多个分公司,如果其中一个分公司改密码,会影响其他分公司密码变了嘛
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算? 商贸企业实际出口退税额退的也是留抵税额吗?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
你看主表都是灰色的,也填不上啊,怎么弄哈
那您有数据准备区嘛,我们这都是自己填的
之前都可以自己填啊,就这季度申报就这样了,
那您或者明天具体问下你们当地税务局或12366