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甘老师,您好! 情况介绍: 我们是家成立5年小公司,小规模纳税人。2021年初自查,发现1-往年会计帐2-往年财务年度报表3-往年企业所得税年度申报表,都有错误,前几年一直亏损。2020年盈利,弥补往年亏损后,有盈利,要缴纳企业所得税。 造成问题: 上面在“情况介绍”中提出的往年有错误的1、2、3,造成如下几个问题~①往年“其他应付款”比实际多几分钱②往年“库存现金”比实际少几元③往年亏损额比实际多几元④2020年四季度缴纳企业所得税时,少纳税几分钱。 请问老师: 针对上述“造成问题”的①②③④,我应该如何处理?

2021-02-27 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-27 10:21

你好 仅仅几分钱、几元钱的误差,可以不做处理。 如果要处理,如下: ①借:其他应付款,贷:以前年度损益调整 ②借:现金,贷:以前年度损益调整 ③借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润

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快账用户4328 追问 2021-02-27 15:10

谢谢老师,报给税局的往年财务报表和企业所得税申报表中的错误,怎么办?

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齐红老师 解答 2021-02-27 15:15

一般不需要处理的。本年根据调整后的报表数据填写就行了。

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快账用户4328 追问 2021-02-27 15:28

谢谢老师的解答! 不知我理解的对不对~ 会计账上调整往年的错误。2020年度报表出一份正确的。 往年的企业所得税申报表中的亏损,多计的部分,今年在汇算清缴时做纳税调整。 和老师确认一下,是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-02-27 15:35

你好,是这样处理的

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快账用户4328 追问 2021-02-27 15:36

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-02-27 16:25

没关系,有问题共同讨论。

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快账用户4328 追问 2021-02-27 16:28

谢谢老师,另外问下,汇算清缴时,我应该如何纳税调整呢?

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齐红老师 解答 2021-02-27 16:58

你好 汇算清缴的调整一般是针对税会差异所作的调整。 如果你在账务上对前期差错已作了更正,汇算清缴时无需再作单独调整。 按你所提供资料,前期是亏损的,相关调整不涉及补缴税款,且金额甚小,从这方面讲也无需再作调整。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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