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老师比如说我8月份的进项发票我再9月1日认证勾选了,可是票我还没有收到,这个账务要怎么处理,分录怎么写

2020-10-11 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-11 13:45

您好,您既然勾选认证,分录,借资产或费用,应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。

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快账用户2528 追问 2020-10-11 13:48

这个是8月份做的分录,那9月份还需要处理吗?

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齐红老师 解答 2020-10-11 13:56

您好,您8月的分录,借资产或费用,应交税费~待认证进项税。贷应付账款。9月分录,借应交增值税(进项税额)贷应交税费~待认证进项税

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快账用户2528 追问 2020-10-11 14:02

老师9月份职工分录是我认证发票的时候做的,还是9月收到8月份已经勾选认证的发票时候做的

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:18

您好,9月分录体现应交税费应交增值税(进项税额)是在认证当月做,

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您好,您既然勾选认证,分录,借资产或费用,应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
2020-10-11
您好,当时收到发票的时候,是否已经入账?
2020-09-02
您好 税金计入应交税费-待认证进项税额科目就好了
2020-10-09
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
跟平时一样,正常勾选认证,红字发票不需要勾选,申报时按进项转出填报
2021-03-29
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